澳门国际游戏网址-澳门游戏网站

企业内控审计部组织开展对子企业审计整改检查工作
发布时间:2018-02-24      编辑: 内控审计部    分享到:

2018年2月22、23日,企业内控审计部和财务管理部对资管企业、航沣企业两家控股子企业关于原董事长任期经济责任的审计整改情况、现金管理及会计档案管理等财务基础工作进行了检查,并实地了解了航沣企业新厂区的建设情况和项目进度。

此次现场检查,得到了子企业的大力支撑和配合。现场逐项检查,为子企业的审计整改查漏补缺,确保两家控股子企业按照陕投集团要求整改到位;同时积极发挥审计日常监督职能,深入了解子企业的财务现状,促进两家控股子企业的财务基础工作更加规范,展开对两家控股子企业的内控建设与实行、招标管理、经营管理等监督检查,加大集团管控力度,为子企业的生产经营、日常管理提供服务,促进子企业规范经营、健康发展。

我要评论文明上网理性发言

全部评论

XML 地图 | Sitemap 地图