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内控审计部对控股企业航沣企业开展项目建设审计
发布时间:2018-05-24      编辑: 内控审计部:梁晓超    分享到:

自2018年5月3日起,企业内控审计部对控股企业航沣企业展开项目建设审计工作。内控审计部重点对航沣企业项目建设的进度、相关制度的建设与实行情况、基建报批资料、费用列支、招投标、工程物资库存管理、财务管理等进行了现场审计。

航沣企业积极配合此次审计工作,工作进展得很顺利。此次审计,内控审计部对航沣企业的项目建设情况进行深入调研和审计,同时延伸审计范围,掌握航沣企业的内部控制、业务活动等现状,找出其薄弱环节和存在问题,及时提示风险。内控审计部积极发挥审计监督职能,旨在加大集团对子企业的管控力度,为子企业的经营管理提供服务,促进子企业改善经营管理、提高经济效益。


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